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  • 2023

    01-03

    固定资产审查哪些内容?

    审计人员在进行企业内部审计时,会对企业的固定资产进行审查,固定资产是企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有实物形态的资产。那么固定资产审查哪些内容呢?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-19

    存货成本审查哪些内容?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,会对存货成本进行审查。存货成本是存货在订货、购入、储存过程中所发生的各种费用,以及存货短缺造成的经济损失。那么存货成本审查哪些内容?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-19

    坏账准备审查哪些内容?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,会对坏账准备进行审查。坏账准备是指应收账款预提的,对不能收回的应收款项进行抵消的备抵账户。那么坏账准备审查哪些内容?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-19

    预付账款审查哪些内容?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,会对企业的预付账款进行审查?预付账款是企业因购货和接受劳务,按照合同规定预付给供货单位的款项。那么预付账款审查哪些内容呢?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-19

    如何审查应收票据业务控制?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,对应收票据的审查内容包含业务处理流程审计和业务控制审计,那么如何审查应收票据业务控制?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-19

    如何审查应收票据赊销处理流程?

    审计人员在审查应收票据时,主要审查赊销处理流程和业务控制两方面内容,那么如何审查应收票据赊销处理流程?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-17

    应收票据审查哪些内容?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,会对应收票据进行审查,那么应收票据审查哪些内容?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-17

    应收账款审查哪些内容?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,会对应收账款进行审查,那么应收账款审查哪些内容?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-17

    其他货币资金审查哪些内容?

    审计人员在进行内部审计过程中,会对其他货币资金进行审查,其他货币资金是指企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等。那么其他货币资金审查哪些内容呢?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-17

    银行存款审查哪些内容?

    审计人员在进行企业银行存款审查时,会对银行存款的真实性、正确性和合法性进行审查。那么银行存款审查哪些内容?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-17

    库存现金审查什么内容?

    库存现金是企业持有且可随时用于支付,存放在企业财务部门由出纳人员经管的现金。审计人员在进行企业内部审计过程中,会对库存现金进行审查。那么库存现金审查什么内容?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-16

    什么是登账挂账改账结账舞弊?

    常见的会计账簿舞弊形式为登账、挂账、改账、结账方式。那么什么是登账挂账改账结账舞弊?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-16

    会计账簿舞弊形式有哪些?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,对会计账簿的审查也是审计重点之一。那么会计账簿舞弊形式有哪些?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-15

    如何防范原始凭证作假?

    针对原始凭证常见的作假现象,审计人员在审查原始凭证时,要有一定的经验,那么如何防范原始凭证作假?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-15

    常见的审计符号有哪些?

    审计人员在编制审计工作底稿时,会用到一些常见的审计符号对内容进行标志,这种方法比较省事而且内容清晰,那么常见的审计符号有哪些?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-15

    企业内控审查程序和方法有哪些?

    审计人员在对企业内部控制审查时,会根据相应程序和方法进行审查。那么企业内控审查程序和方法有哪些?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-15

    企业内控审查目标和内容有哪些?

    审计人员在进行企业内部审计过程中,会对企业内部控制进行审查。那么企业内控审查目标和内容有哪些?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。

  • 2022

    12-15

    企业内部控制审查要素有哪些?

    企业内部控制也叫作企业内控,是企业对公司运营及财务的一系列管控制度,确保企业资产、财务信息的准确性和合法性。审计人员在进行企业内部审计过程中,对企业内部控制的合理性及可信度也要进行审查和测试。那么企业内部控制审查要素有哪些?下面我们来简单介绍一下,希望对您有所帮助。